■令和4年度 当初予算 令和4年度の当初予算は、「第7次銚子市行財政改革大綱」や「緊急財政対策」に基づく取組を続けてきた結果、緊急避難的な財政処理を行うことなく予算を編成することができました。 引き続き、気を緩めることなく、危機感をもって行財政改革に取り組むとともに、洋上風力発電による産業集積、地場産業の振興や企業誘致に取り組み、将来にわたり持続可能な財政構造の確立を目指します。 ■今年も作りましたわかりやすい予算書 今年も市の予算をやさしく説明した「わかりやすい予算書」を作成しました。 市ホームページでご覧になれます。 ■一般 会計 238億 6,700万円 ■歳入 自主財源(43.3%)103億3,931万3千円 ◇市税(32.8%)78億3,828万3千円 ◇繰入金(4.1%)9億7,081万4千円 ◇使用料及び手数料(1.9%)4億6,150万4千円 ◇分担金及び負担金(0.6%)1億4,536万7千円 ◇そのほか(3.9%)9億2,334万5千円 依存財源(56.7%)135億2,768万7千円 ◇地方交付税(23.5%)56億1,492万6千円 ◇国庫支出金(11.9%)28億4,186万6千円 ◇市債(6.8%)16億2,874万8千円 ◇県支出金(6.5%)15億3,710万1千円 ◇そのほか19億504万6千円(8.0%) ■歳出 ◇民生費(34.6%)82億7,088万1千円 ◇総務費(14.4%)34億2,969万9千円 ◇公債費(13.2%)31億4,305万1千円 ◇教育費(11.6%)27億7,720万4千円 ◇衛生費(9.6%)22億8,209万5千円 ◇土木費(7.0%)16億6,652万7千円 ◇そのほか(9.6%)22億9,754万3千円 ■会計別予算額 ◇総額(100.0%)465億8,529万5千円 前年度当初比(増減率)5.8% ◇一般会計(51.2%)238億6,700万円 前年度当初比(増減率)9.7% ◇公営企業会計(15.8%)73億5,400万円 前年度当初比(増減率)6.7% ・水道事業(7.2%)33億5,300万円 前年度当初比(増減率)2.7% ・病院事業(2.7%)12億3,800万円 前年度当初比(増減率)92.2% ・下水道事業(5.9%)27億6,300万円 前年度当初比(増減率)1.5% ◇特別会計(31.6%)147億1,500万円 前年度当初比(増減率)0.1% ・国民健康保険事業(15.5%)72億 1,800万円 前年度当初比(増減率)6.5% ・介護保険事業(14.1%)65億4,600万円 前年度当初比(増減率)7.5% ・後期高齢者医療事業(2.0%)9億5,100万円 前年度当初比(増減率)2.8% ◇基金(1.4%)6億4,929万5千円 前年度当初比(増減率)0.0% ・土地開発基金(1.2%)5億4,715万4千円 前年度当初比(増減率)0.0% ・育英資金貸付基金(0.2%)1億214万1千円 前年度当初比(増減率)0.0% 問い合わせ:財政室 【電話】24-8926